SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 120003
Data de emissão 20/01/2022
Valor 8.529,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***695583**
Dados do Credor
Nome do Credor ARAUJO & RAMOS LTDA
CPF/CNPJ ***397410001**
Endereço R MAJOR JERONIMO BELO, 121, CENTRO, CEP:64770000
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função Desporto e Lazer
Subfunção Desporto Comunitário
Programa ESPORTE E LAZER
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE BOLAS E CHUTEIRAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/01/2022 9 8.529,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
01/11/2022 8.529,00
10/02/2022 8.529,00