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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho529024
Data de emissão29/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 52,57
Valor LiquidadoR$ 52,57
Valor PagoR$ 52,57
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***695583**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (FATURA AGRUPADORA) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorEQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ***407480001**
EndereçoRUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO SUL, 64001010
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSEC. MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEncargos Especias
SubfunçãoServiço da Dívida Interna
ProgramaENCARGOS ESPECIAIS
Ação---
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaAmortização da Dívida
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaPrincipal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de DespesaAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 29/05/2026 9 52,57 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
529096 0000001 29/05/2026 52,57