SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 520001
Data de emissão 20/05/2021
Valor 160,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***970813**
Dados do Credor
Nome do Credor ARSENIO CARLOS DA ROCHA SANTANA
CPF/CNPJ ***333633**
Endereço PRACA CARLINO SANTANA RIBEIRO, 0, CENTRO, CEP:64778000
Cidade SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CIDADE DE TERESINA-PI TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/05/2021 9 160,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/05/2021 160,00