SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 412002
Data de emissão 12/04/2021
Valor 160,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***752153**
Dados do Credor
Nome do Credor MARCONIS MADEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ ***251253**
Endereço RUA PROJETADA, 0, SAO MIGUEL, CEP:64778000
Cidade SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GABINETE DO PREFEITO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO COM VIAGEM ATE A CIDADE DE TERESINA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
12/04/2021 9 160,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
12/04/2021 160,00