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Empenho
227011
Data de emissão
27/02/2024
Valor
990,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***695583**
Dados do Credor
Nome do Credor
A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ
***202700001**
Endereço
RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, CEP:64.770-
Cidade
SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
28/02/2024
9
990,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
29/02/2024
990,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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